知識點:與審計相關的控制
  內(nèi)部控制的目標旨在合理保證財務報告的可靠性、經(jīng)營的效率和效果及對法律的遵守。
  注冊會計師需要了解和評價的內(nèi)部控制只是與財務報表審計相關的內(nèi)部控制,并非被審計單位所有的內(nèi)部控制。