高頓網(wǎng)校友情提示,*7岳陽會計實務(wù)考試輔導(dǎo)相關(guān)內(nèi)容財務(wù)部工作制度總結(jié)如下:
  在**公司各項財務(wù)會計制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實施財務(wù)內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。
  1、資金預(yù)算制度
 ?。?)根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實際與預(yù)計比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運(yùn)用情況。
  (2)協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
  2、資金控制制度
  根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的*6效益。
  3、財務(wù)控制制度
  (1)應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
 ?。?)各項支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
  應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
  各項付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。
  財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。
  定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn),一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
  財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
  4、財務(wù)內(nèi)部稽核制度
 ?。?)中心主任或者主任指定專人執(zhí)行稽核工作。
 ?。?)稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。
 ?。?)稽核人員對所審核的事項負(fù)責(zé)任
 ?。?)應(yīng)保守秘密
  (5)寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
 ?。?)賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
 ?。?)財務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
 ?。?)其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
  5、采購物料付款制度
 ?。?)財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
 ?。?)如果屬分批驗收的,財務(wù)部在接到*9批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。
  (3)對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
 ?。?)短交應(yīng)補(bǔ)足者,財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。
  (5)超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進(jìn)行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。
 ?。?)財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。
  6、會計檔案管理制度
 ?。?)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。
 ?。?)會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),
 ?。?)由有關(guān)人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。
 ?。?)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄檔案,須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
     
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