內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是單位為加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的有效管理而制訂的各種組織、分工、程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、守則和規(guī)程等。它由一系列具體的控制環(huán)節(jié)和控制措施組成的,其基本目的在于保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)可靠性,保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整性。
  制訂內(nèi)部會(huì)計(jì)控制時(shí),一般要考慮以下要求:
  *9,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均需按管理部門的授權(quán)進(jìn)行;
  第二,所有發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)及時(shí)作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)記錄;
  第三,未經(jīng)管理部門授權(quán),任何人都不得擅自動(dòng)用企業(yè)的資產(chǎn);
  第四,應(yīng)該定期或不定期地進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處理。
  內(nèi)部會(huì)計(jì)控制主要包括貨幣資金控制、銷售與收款控制、采購(gòu)與付款控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理控制、固定資產(chǎn)控制、成本與費(fèi)用控制、投資控制、籌資控制等。
     
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