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公司2019年5月已投入使用的固定資產(chǎn),當(dāng)時未取得發(fā)票也未入賬,2021年6月份取得了發(fā)票并入賬,那么公司可以補提2019年5月至2021年6月份的固定資產(chǎn)折舊嗎
子公司為高新技術(shù)企業(yè),享受15%的低稅率,母公司適用25%的企業(yè)所得稅稅率,請問,母公司取得的從子公司(低稅率)的分紅,是否需要對稅率10%的差補稅
如果以前年度都是虧損,現(xiàn)在第一季度盈利,但是預(yù)計后面三季度都是虧損,累計全年也是虧損,那么計算彌補以前年度虧損的時候是從第一季度開始算嗎
我司與境外的一家企業(yè)簽訂服務(wù)合同,雙方約定我司為對方代扣代繳的企業(yè)所得稅由我司承擔(dān), 不再向?qū)Ψ绞杖?。請問由我司承?dān)的代扣代繳稅款能否作為
我公司有租賃員工的私車,簽有租車協(xié)議,并在協(xié)議中有寫明與本次租賃相關(guān)的一切稅費由公 司承擔(dān)。請問:公司可以用開給個人的稅收繳款書來做為稅前
我司員工在報銷時提供的火車票上姓名信息是完整的,身份證信息是帶星號的,提拱的客車票上身份證和姓名信息都帶有星號,咨詢 12366 給出的回答是火車票和客運票,只要信息有一個顯示齊全的就能抵扣,那么客車票身份證和姓名信息兩條帶有星號就不能抵扣。例如:火車票上“身份證號碼”、“張小軍”,客車票上“身份證號碼”、“張*軍”。請問火車票和客車票上的身份
我司為一般納稅人,由于前期經(jīng)營不善資金流緊張導(dǎo)致前期有一筆增值稅一直未繳納。后來隨著經(jīng)營模式的改變,賬面留抵稅額較多。請問是否可以用留抵稅額抵扣欠繳的增值稅及滯納金?
根據(jù)財政部 稅務(wù)總局公告 2019 年第 87 號文規(guī)定,郵政、電信、現(xiàn)代、生活服務(wù),進項稅額可加計抵扣 10%,這四類銷售額占全部銷售額大于百分之 50 后,可進行加計扣除。我司不動產(chǎn)出租按簡易計稅,銷售額是否包含簡易計稅部分?
公司在建設(shè)一棟樓房時,基樁工程抽地下水,導(dǎo)致周邊村民房屋開裂,發(fā)生賠償,該賠償款可以稅前扣除嗎?
我們公司因業(yè)務(wù)工作需要,與勞務(wù)派遣公司簽訂了一份勞務(wù)派遣合同,由他們向我司派遣員工,我司將勞務(wù)費以及工資部分一同支付給勞務(wù)派遣公司,他們向我司開具勞務(wù)派遣發(fā)票。請問,我司將勞務(wù)派遣人員的工資部分直接支付給勞務(wù)派遣公司,由他們發(fā)放給職工,那么這部分工資是否還可以作為三項經(jīng)費的扣除基數(shù)?
B 公司與 A 公司簽訂購銷合同,合同中約定由公司 A 把生物技術(shù)公司 B 的核酸檢測試劑盒指定銷售給醫(yī)院 C ,B 向公司 A 開具 3%的稅率專票。企業(yè) A 屬于增值稅一般納稅人,銷售的也是B 企業(yè)的核酸檢測試劑盒,但企業(yè) A 目前還沒有獲得《藥品經(jīng)營許可證》,請問企業(yè) A 可以選擇簡易計稅適用 3%增值稅征收率向醫(yī)院 C 開票嗎?