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我司在今年1月申請了增值稅100萬延期繳納,然后在4月使用了2-4月的留抵稅30萬抵減了應交增值稅,稅局為我司辦理了抵減增值稅部分對應的附加稅費退稅
我司是屬于普通商貿(mào)企業(yè),非二手車經(jīng)銷企業(yè),現(xiàn)在銷售從其他公司采購的二手車,是否可以按照3%減按0.5%征收增值稅?
我司與B公司簽訂了一項倉儲服務,并委托B公司將倉庫貨物打包整齊,該項委托服務合同對方提供叉車并配備人員。請問,該委托服務應按什么稅目繳納增
我們公司簽了一份綠植租擺管養(yǎng)服務合同,服務內(nèi)容是乙方為我司提供綠植租擺,及后期綠植養(yǎng)護工作,合同約定開具6%養(yǎng)護費,僅開具6個點的發(fā)票有風險
我司是一家 2020 年 12 月成立的新辦企業(yè),仍然處于籌辦期間,主要產(chǎn)生的支出是采購辦公設備等發(fā)生的開辦費,還沒有正式開展生產(chǎn)、經(jīng)營。請問,現(xiàn)階段需要對 2020 年企業(yè)所得稅進行匯算清繳嗎?
我公司辦理承兌業(yè)務時,收到銀行的承兌貼現(xiàn)手續(xù)費專用發(fā)票,請問我司能否抵扣進項稅?
我司至銀行開立承兌匯票的賬戶,銀行向我司收取了開立賬戶的手續(xù)費,并向我司開具了增值稅專用發(fā)票。對于該種業(yè)務產(chǎn)生的進項是否可以抵扣?
根據(jù)財政部 稅務總局公告 2019 年第 87 號文規(guī)定,郵政、電信、現(xiàn)代、生活服務,進項稅額可加計抵扣 10%,這四類銷售額占全部銷售額大于百分之 50 后,可進行加計扣除。我司不動產(chǎn)出租按簡易計稅,銷售額是否包含簡易計稅部分?
B 公司與 A 公司簽訂購銷合同,合同中約定由公司 A 把生物技術(shù)公司 B 的核酸檢測試劑盒指定銷售給醫(yī)院 C ,B 向公司 A 開具 3%的稅率專票。企業(yè) A 屬于增值稅一般納稅人,銷售的也是B 企業(yè)的核酸檢測試劑盒,但企業(yè) A 目前還沒有獲得《藥品經(jīng)營許可證》,請問企業(yè) A 可以選擇簡易計稅適用 3%增值稅征收率向醫(yī)院 C 開票嗎?