多項(xiàng)選擇題
  下列關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制自我評價(jià)描述錯誤的有()。
  A.甲公司未建立定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)程序?qū)儆谠O(shè)計(jì)缺陷
  B.乙公司要求所有認(rèn)定的內(nèi)控缺陷向董事會報(bào)告
  C.丙公司聘請一家會計(jì)事務(wù)所提供內(nèi)控評價(jià)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)
  D.丁公司董事會對內(nèi)控評價(jià)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)
  【正確答案】B,C
  【知識點(diǎn)】內(nèi)部控制評價(jià)
  【答案解析】
  重大缺陷和重要缺陷的整改方案應(yīng)向董事會(審計(jì)委員會)、監(jiān)事會或經(jīng)理層報(bào)告并審定。如果出現(xiàn)不適合向經(jīng)理層報(bào)告的情形,例如存在與管理層舞弊相關(guān)的內(nèi)部控制缺陷,內(nèi)部控制評價(jià)組應(yīng)當(dāng)直接向董事會(審計(jì)委員會)、監(jiān)事會報(bào)告。重要缺陷并不影響企業(yè)內(nèi)部控制的整體有效性,但是應(yīng)當(dāng)引起董事會和管理層的重視。一般缺陷:可以與企業(yè)管理層報(bào)告,并視情況考慮是否需要向董事會(審計(jì)委員會)、監(jiān)事會報(bào)告,選項(xiàng)B錯誤。會計(jì)事務(wù)所不能同時提供內(nèi)控評價(jià)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù),選項(xiàng)C錯誤。