注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《審計(jì)》練習(xí)題:采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
單選題
貨幣資金內(nèi)部控制的以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)中,存在重大缺陷的是(   )。
A.財(cái)務(wù)專用章由專人保管,個(gè)人名章由本人或其授權(quán)人員保管
B.對(duì)重要貨幣資金支付業(yè)務(wù),實(shí)行集體決策
C.現(xiàn)金收入及時(shí)存入銀行,特殊情況下,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)方可坐支現(xiàn)金
D.指定專人定期核對(duì)銀行賬戶,每月核對(duì)一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符
『正確答案』C
『答案解析』單位現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行,不得用于直接支付單位自身的支出。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)開(kāi)戶銀行審查批準(zhǔn)。而不是由主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。
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