高頓網(wǎng)校友情提示,*7銅陵會計實務(wù)考試輔導(dǎo)相關(guān)內(nèi)容萬佳超市駐店人員財務(wù)制度(三)總結(jié)如下:
  銷、存日報表和柜組業(yè)務(wù)單據(jù)匯總表的核對。負責(zé)交接班本的檢查。
  2、 傳單員:負責(zé)發(fā)票、收款收據(jù)領(lǐng)用、發(fā)放、回收、保管,負責(zé)記帳單據(jù)打印及分店財務(wù)業(yè)務(wù)單據(jù)的傳遞。
  三、操作要求
 ?。ㄒ唬?柜組核算員
  1、 每天根據(jù)理貨區(qū)傳遞上來的業(yè)務(wù)單據(jù),與柜組商品進、銷、存日報表和柜組業(yè)務(wù)單據(jù)匯總表核對,對未達單據(jù)填制柜組未達單據(jù)調(diào)節(jié)表,如有錯誤數(shù)據(jù)應(yīng)及時將信息反饋總部商品組及柜組記帳人員,確保柜組、駐店、總部財務(wù)三方數(shù)字吻合。
  2、 月底將商品進、銷、存日報表的銷售累計數(shù)與開單銷售柜的銷售匯總表進行核對,無誤后將商品進、銷、存日報表和柜組業(yè)務(wù)單據(jù)匯總表傳總部商品組。
  3、 商品檢查。具體程序如下:
  (1) 柜組核算員隨意抽取五至十個商品,填制商品檢查明細表交分店經(jīng)理或主管,由其通知柜組或倉庫準(zhǔn)備檢查。
  4、 柜組核算員對所選商品進行檢查,柜組、店內(nèi)庫應(yīng)如實出具有關(guān)進、銷、存單據(jù),柜組核算員如實填寫商品檢查明細表。
  5、 出現(xiàn)差異,檢查人員應(yīng)及時查明原因,并填明原因及處理意見。
  6、 柜組核算員將檢查表在檢查后當(dāng)天傳真至總部抽盤小組。
  7、 檢查處理方法:柜組核算員對違反公司規(guī)定的責(zé)任人,按公司有關(guān)規(guī)定進行處罰。違規(guī)罰款由柜組核算員知會分店經(jīng)理或主管。
  (二) 傳單員
  1、 負責(zé)辦理分店所需發(fā)票和收款收據(jù)的領(lǐng)用、供應(yīng)、保管及存根聯(lián)收回。傳單員必須按各種版本發(fā)票合理配置并保障預(yù)留正常營業(yè)半個月所需的用量。
  2、 根據(jù)發(fā)票、收款收據(jù)的存量,及時向財務(wù)部綜合組領(lǐng)取。
  3、 核定商場各種面額發(fā)票的用量,確保其庫存量,在發(fā)放時必須收回用完的發(fā)票存根聯(lián)。
  4、 傳單員應(yīng)對發(fā)票加強管理,對已使用完畢的發(fā)票面,必須檢查收銀員是否開錯,如有錯誤,應(yīng)向駐主管匯報,并對責(zé)任人進行相應(yīng)罰款。對收回的發(fā)票存根聯(lián),由駐店傳單員按發(fā)票號碼將發(fā)票整理好,財務(wù)部綜合組派人到分店核對銷號后打包封存。
  5、 單據(jù)傳遞:各種業(yè)務(wù)交易所由理貨區(qū)核對、整理后,于第二天傳駐店傳單員簽收,駐店傳單員核對、整理完畢,并打印記帳單據(jù)登記后傳財務(wù)部各相關(guān)業(yè)務(wù)小組。
     
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