高頓網(wǎng)校友情提示,*7無錫會計實務考試輔導相關(guān)內(nèi)容餐飲公司稽核審計制度總結(jié)如下:
  一、單店內(nèi)部稽核審計制度:
  1.  單店財務部門應設置專職或兼職的稽核員。
  2.  單店的稽核員應對本店的各項收支進行嚴格審核。
  3.  單店的財務經(jīng)理及店長要支持和督導稽核員按其崗位職責和工作程序開展工作。
  二、公司對各單店的稽核審計:
  1.  公司對各單店的稽核審計由公司財務部負責,其審計工作原則上由公司財務部指派財務人員審計,特殊情況下也可委托會計師事務所或?qū)徲嫀熓聞账韺徲嫛?/div>
  2.  各單店不得拒絕公司指派或委托的審計人員審查,對拒絕檢查或不予配合審計的有關(guān)單位或人員,公司將按規(guī)定嚴肅查處。
  3.  公司對各單店的審計分定期審計和不定期審計,審計的范圍可以是全面審計,也可以是局部重點審計,具體方式視其人員安排或其他需要安排。
  4.  各單店必須在每月30日前向公司報送財務報表,每季度還須有財務分析報告。
  5.  每次審計前,公司將以書面形式下達審計通知書,審計結(jié)束必須有審計報告,審計報告應包括審計內(nèi)容、方式、審計中了解的情況和存在的問題,并提出處理意見和建議。
  6.  公司對各單店的審計原則上每年進行一次,即年度審計。
  7.  各單店店長離任還須由公司進行離任審計,離任審計的主要內(nèi)容包括離任店長任期內(nèi)該店的經(jīng)營狀況和執(zhí)行財務制度狀況,對財務狀況不實的要按實調(diào)整,并作為離任店長兌現(xiàn)獎罰的依據(jù)。
  8.  審計報告應由相關(guān)單店的財務經(jīng)理、店長及審計人員簽字確認,并在審計工作結(jié)束一周內(nèi)報告公司領(lǐng)導和相關(guān)部門。
     
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