高頓網校友情提示,*7阿克蘇會計實務考試輔導相關內容內部審計報告模板2總結如下:
  尊敬的公司董事會及主管領導:
 ?。ㄒ? 審計概況:為了……,我們對公司……進行了專項審計,旨在自我評價,完善公司內部控制及財務核算,使之符合相關法規(guī)準則及公司內控制度的要求。我們的審計目標是測試……內部控制方面是否存在漏洞,各關鍵控制點在實務工作中是否得到有效執(zhí)行。審計涉及的期間是20 年 月 日至20 年 月 日。審核的范圍包括……等方面。
  說明審計立項依據、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內容;
 ?。ǘ? 審計依據:我們在審計過程中按照《中國內部審計準則》和內部審計實務指南以及公司內部審計制度的規(guī)定計劃和實施本項內部審計工作,并采用了我們認為應當采用的必要的審計程序,根據抽查結果,我們認為,下列情況應當予以關注:
  應聲明內部審計是按照內部審計準則的規(guī)定實施,若存在未遵循該準則的情形,應對其做出解釋和說明;
  三) 審計結論:根據已查明的事實,對被審計單位經營活動和內部控制所作的評價;
  四) 審計決定:針對審計發(fā)現的主要問題提出的處理、處罰意見;
  五) 審計建議:針對以上問題,我們建議:
  針對審計發(fā)現的主要問題提出的改善經營活動和內部控制的建議。
  附件:
  審計項目負責人:
  審計小組成員:
  年 月 日
     
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