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我公司國外關聯(lián)公司有臺小型機械設備想贈送給國內的某企業(yè)客戶,但是想通過我公司報關進口,進口后再由我公司送給客戶,請問其中我公司贈送時是否
我們公司以前對于一套機器設備是按照 10%計提了預計凈殘值,而 2020 年末我們在評估時發(fā)現(xiàn),可能這套機器設備的殘值不會有那么高,所以想對預計凈殘值
我司是廣東的一家企業(yè),聽說我們廣東這邊對于招收特殊重點群體的企業(yè)好像有一年 7800 元的稅收減免。請問如果我們公司招了一個有貧困建檔的員工,是
我司是從事軟件開發(fā)的企業(yè),現(xiàn)計劃申請成為軟件企業(yè),請問企業(yè)所得稅是否可以免征?對于軟件公司有無人均產值要求?如果收入比較大,是不是要求人
我司是一家金融企業(yè),根據(jù) 2019 年第 86 號公告規(guī)定,計提的貸款損失準備金只允許扣除 1%的比例,即資產余額*1%,這里的資產余額涉及的貼現(xiàn)資產這部分應
公司給外籍員工提供租房的福利,計入管理費用福利費里面可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?該福利費部分是否需要繳納個人所得稅?
集團在境外上市,現(xiàn)集團實施股權激勵計劃,境內公司的部分高管也享受了這一計劃。集團該 如何給境內的高管扣繳個人所得稅?
我司為一家藥企,2020 年 11 月聘請外部講師為我司員工進行培訓,發(fā)生的勞務報酬由我司代 為至稅局開具發(fā)票。2021 年該講師申報個人所得稅匯繳時候,是否可以將代開增值稅發(fā)票繳納 的城建稅、教育費附加和地方教育費附加作為扣除項目填列在“其他扣除“欄下?
我公司 2016 年至 2018 年是高新企業(yè),但是從 2019 年不屬于高新企業(yè)了,那 2016 年的虧損 我公司可以彌補 5 年還是 10 年?
我公司自建的廠房中,有一棟樓是專門用于研發(fā)使用的房產,請問在研發(fā)費用的歸集時是否可 以將該房產的折舊費用歸集為研發(fā)費用?
我司是一家線上圖書銷售平臺,為一般納稅人,主營業(yè)務范圍是銷售紙質圖書和電子書,電子 書和紙質圖書不捆綁銷售,各自單純售賣。其中我司銷售的電子書可以通過 kindle 等電子閱讀 設備進行讀取瀏覽。由于我司在銷售紙質圖書時是可以享受增值稅的免稅優(yōu)惠政策,請問我司 在銷售電子書時是否也可以享受增值稅的免稅優(yōu)惠?
我司是一家銷售公司,向客戶銷售貨物時就會全額開具增值稅專用發(fā)票。近期因為市場行情影響,某些產品價格與前期相比有所下降,而我司一些優(yōu)質客戶往往前期會一次性購買較多產品,從而使得他們前期購買的價格偏高,我司想要給這些優(yōu)質客戶一定的價格折讓,請問是否可以直接開具紅字發(fā)票,紅沖直接開具的部分內容?