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請(qǐng)教新建樓房?jī)?nèi)配置的電梯是否并入房屋原值計(jì)征房產(chǎn)稅?
房開(kāi)企業(yè)建設(shè)的樣板間,建在主體樓里面,目前用于做銷(xiāo)售中心,以后用于銷(xiāo)售,該樣板房是否需要繳納房產(chǎn)稅?
境外公司將境內(nèi)的一棟大樓出租給境內(nèi)公司了,房產(chǎn)所有人為境外公司,房產(chǎn)稅由誰(shuí)繳納 ?
房產(chǎn)稅繳納時(shí)點(diǎn)中,稅務(wù)要求按半年繳納的,中間出現(xiàn)了從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征,稅務(wù)系統(tǒng)只有 2 選 1 的選項(xiàng),企業(yè)如何申報(bào)?
假如,公司有房產(chǎn)出租給關(guān)聯(lián)企業(yè),房租價(jià)格低于市場(chǎng)公允價(jià)不符合商業(yè)目的,從租部分房產(chǎn)稅計(jì)稅,稅務(wù)局是調(diào)整出租部分收入計(jì)稅還是按照自用來(lái)計(jì)稅
我司租用了一處房產(chǎn),再次轉(zhuǎn)租取得的租金收入還需要繳納房產(chǎn)稅?
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購(gòu)了一批貨物,當(dāng)月取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。由于財(cái)務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認(rèn)證未申報(bào)抵扣。請(qǐng)問(wèn),對(duì)于該專(zhuān)票是否無(wú)法再 進(jìn)行抵扣?
我司上年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,本年度測(cè)算壞賬準(zhǔn)備時(shí)發(fā) 現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備上年多計(jì)提,所以沖回了上年度多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問(wèn)沖回的壞賬準(zhǔn)備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會(huì)取得國(guó)內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會(huì)取得由國(guó)外開(kāi)具過(guò)來(lái)的invoice 或者是日本的那種小票。請(qǐng)問(wèn),從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個(gè)人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個(gè)稅嗎?另外員工的這個(gè)收入算工資薪金所得還是其他所得?
我公司支付了一個(gè)作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對(duì)方稿酬,那么我司支付給對(duì)方的稿酬所得是否需要對(duì)方繳納增值稅?