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我們公司是一家醫(yī)藥企業(yè),全國(guó)各地會(huì)設(shè)立一些臨時(shí)辦事處,其中對(duì)于外派的這些人員,我司 會(huì)統(tǒng)一租用房產(chǎn)用于給員工住宿使用。請(qǐng)問(wèn),我司租房用于給
我司為合伙企業(yè),合伙人均為自然人。合伙人于本單位取得工資薪金,在進(jìn)行年度匯繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),對(duì)于該合伙人從合伙企業(yè)取得的薪金已做調(diào)增處
我們單位是一家汽車 4S 店,現(xiàn)在我們單位購(gòu)買了一些預(yù)付卡,用于贈(zèng)送給購(gòu)車客戶。我們單位這種捆綁銷售性質(zhì)的贈(zèng)送,目的是促進(jìn)銷售,請(qǐng)問(wèn)對(duì)于客戶是
按照最新規(guī)定,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得年應(yīng)納稅所得額不超過(guò) 100 萬(wàn)元的部分,好像是可以在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收個(gè)人所得稅。這項(xiàng)優(yōu)惠政策是
夫妻雙方在上海工作,并在某平臺(tái)上租了一室一廳的住房,同時(shí) 2021 年夫妻雙方共同在蘇州新購(gòu)置了首套房并使用了首套住房貸款。請(qǐng)問(wèn)夫妻雙方可以一方
目前 2020 年度個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳已經(jīng)開(kāi)始,我司也已經(jīng)提醒全部員工辦理。但是根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,有些個(gè)人員工會(huì)覺(jué)得自己工資不高,平時(shí)也
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機(jī)票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨(dú)列明了改簽費(fèi)部分。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于改簽以后的行程單如何計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費(fèi)是否也免征?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會(huì)取得國(guó)內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會(huì)取得由國(guó)外開(kāi)具過(guò)來(lái)的invoice 或者是日本的那種小票。請(qǐng)問(wèn),從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個(gè)人員工工作服洗補(bǔ)費(fèi),文化宣傳費(fèi),保密費(fèi)等,員工需要交個(gè)稅嗎?另外員工的這個(gè)收入算工資薪金所得還是其他所得?
我公司支付了一個(gè)作家的稿酬所得,由于該作家不是我公司的員工,而是按照文章支付對(duì)方稿酬,那么我司支付給對(duì)方的稿酬所得是否需要對(duì)方繳納增值稅?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果不可以,什么時(shí)候可以抵扣呢?