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有一個新員工是 10 月中旬入職的,計算累計基本減除費用 5000 元/月的時候,我們應(yīng)該減除幾個月的費用?如果是新入職的員工,本期個稅應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額
年終總結(jié)表彰大會,集團發(fā)給各二級集團員工的先進個人獎金,二級集團員工未在集團任職受雇,這個年度突出貢獻獎金,個稅應(yīng)如何申報?按哪個所得項
我司為一家服務(wù)型企業(yè),為了更好的體現(xiàn)公司的人文關(guān)懷,我司為員工又額外購買了補充醫(yī)療保險。請問,為員工購買的補充醫(yī)療保險是否需要繳納個人所
如果公司從稅后利潤拿出一部分發(fā)給公司員工,稅后利潤意思是,不能作為費用稅前扣除的,類似于提取盈余公積那種,提一部分發(fā)給員工,該公司員工繳
我們公司安置了兩名殘疾人進行就業(yè),稅法上說支付給他們的費用允許在企業(yè)所得稅上享受100%加計扣除優(yōu)惠。請問我司為他們繳納的養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險
A 公司為國有企業(yè),以 2 棟樓劃到另一國有企業(yè) B 的 2 級企業(yè) C 下,換來 A 持有 B 公司的股權(quán)。此 2 棟樓分別 2017-2018 年間購得,請問: (1)購買時的進項稅 A 是否可以抵扣呢? (2)A 公司是否需要開票呢?
我司希望我司的營銷總監(jiān)對我司的銷售人員進行內(nèi)部培訓,然后支付給該營銷總監(jiān)課酬費。請問支付給營銷總監(jiān)的課酬如何申報繳納個人所得稅,是計入工資總額繳納個人所得稅,還是按照勞務(wù)報酬所得繳納個人所得稅?
我公司發(fā)生了一筆進口的貨物航空運輸服務(wù),請問運輸公司可以給我們開增值稅專用發(fā)票嗎?我公司可以進行抵扣嗎?
我公司為房地產(chǎn)開發(fā)公司,在 2020 年 11 月決定將開發(fā)的 3 層樓自 12 月 1 日開始自用,12月初我司賬務(wù)中將其從開發(fā)商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),此業(yè)務(wù)我司需要繳納什么稅費?
A 公司為供暖公司,A 通過自建鍋爐房提供供暖業(yè)務(wù)?,F(xiàn)在 A 公司將鍋爐房委托 B 供暖公司運營,并按年支付 B 公司運營費;B 公司接受委托后派人員進入 A 公司的鍋爐房,并使用鍋爐房設(shè)備進行供暖。B 只承擔(派出人員)人工費,供暖耗用的燃氣、水、電等能耗依然由 A 公司承擔。B 公司與 A 公司結(jié)算時,是開 9%增值稅(供暖業(yè)務(wù))發(fā)票?還是開具 6%(服務(wù)業(yè)務(wù))發(fā)票?
自然人甲乙和法人丙同為合伙企業(yè) A 的合伙人,原認繳出資額合計為 1000 萬,其中甲乙各 250 萬,份額是 25%,丙 500 萬,份額是 50%,但甲實際出資 100 萬,乙實際出資 170 萬,丙實 際出資 230 萬,現(xiàn)因客觀原因,各個合伙人無法繼續(xù)出資,需按目前實際出資額對各合伙人未 實際出資的部分進行減資,由 1000 萬變更為 500 萬,各合伙人份額由 25%、25%、50%變更 為 20%、34%、46%,且這個過