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境外公司將境內(nèi)的一棟大樓出租給境內(nèi)公司了,房產(chǎn)所有人為境外公司,房產(chǎn)稅由誰繳納 ?
我司主營兒童用品的銷售,為了鼓勵客戶提前付款,合同中約定了給予客戶相應的現(xiàn)金折扣。 對于現(xiàn)金折扣部分,我司沒有取得發(fā)票是否可以稅前扣除?
我司主營傳統(tǒng)電商,法人股東將其一處房屋無償給予公司使用。對于該種情形我司是否屬于房產(chǎn)稅的納稅人?
我司為生產(chǎn)制造業(yè),因設(shè)備正常維修、產(chǎn)能過剩等原因?qū)е履承┥a(chǎn)線停產(chǎn)。停產(chǎn)期間,該生產(chǎn)線繼續(xù)計提折舊同時支付該停產(chǎn)生產(chǎn)線員工的工資。對于該
2020 年我們一個子公司在千戶集團稅收風險檢查中,查出 2019 年有筆業(yè)務需要做增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,按要求補交了增值稅和附加稅,同時補交了房產(chǎn)稅和
我司主營設(shè)備的銷售,公司賬面有兩筆應收賬款;其中一筆已達 3 年之久仍未收回,另外一筆賬齡 2 年,兩筆應收賬款均有跡象表明無法全部收回,故對兩
我司為一般納稅人,員工出差,由于天氣原因做了機票改簽,并取得了改簽的行程單。該改簽 后的行程單,單獨列明了改簽費部分。請問對于改簽以后的行程單如何計算抵扣進項?
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當月取得增值稅專用發(fā)票。由于財務人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導致該發(fā)票已認證未申報抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進行抵扣?
我個人名下有一套房產(chǎn)屬于個人所有,目前計劃將房產(chǎn)的權(quán)屬進行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產(chǎn)權(quán)屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司為一家海外游學的公司,除了會取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
企業(yè)發(fā)放給居民個人員工工作服洗補費,文化宣傳費,保密費等,員工需要交個稅嗎?另外員工的這個收入算工資薪金所得還是其他所得?