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我單位是一家生產(chǎn)企業(yè),主要做鋼板加工等,自有工廠,現(xiàn)工廠內(nèi)一部分廠區(qū)租給另一家企業(yè)使用,雙方共同用電,內(nèi)部有獨立電表,電力局給我公司開具
我司和員工簽訂了租賃用車協(xié)議,向員工租入車輛,約定了一年的固定費用(按月大于 500元),并且相應(yīng)產(chǎn)生的直接費用由我公司承擔(dān),該員工是否應(yīng)該至
我司主營兒童用品的銷售,為了鼓勵客戶提前付款,合同中約定了給予客戶相應(yīng)的現(xiàn)金折扣。 對于現(xiàn)金折扣部分,我司沒有取得發(fā)票是否可以稅前扣除?
我司為生產(chǎn)制造業(yè),因設(shè)備正常維修、產(chǎn)能過剩等原因?qū)е履承┥a(chǎn)線停產(chǎn)。停產(chǎn)期間,該生產(chǎn)線繼續(xù)計提折舊同時支付該停產(chǎn)生產(chǎn)線員工的工資。對于該
2020 年我們一個子公司在千戶集團稅收風(fēng)險檢查中,查出 2019 年有筆業(yè)務(wù)需要做增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,按要求補交了增值稅和附加稅,同時補交了房產(chǎn)稅和
我司為一般納稅人,2016 年 1 月采購了一批貨物,當月取得增值稅專用發(fā)票。由于財務(wù)人員突 然離職,并且未辦理任何交接,導(dǎo)致該發(fā)票已認證未申報抵扣。請問,對于該專票是否無法再 進行抵扣?
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費是否也免征?
我個人名下有一套房產(chǎn)屬于個人所有,目前計劃將房產(chǎn)的權(quán)屬進行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產(chǎn)權(quán)屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我司上年度計提的壞賬準備在企業(yè)所得稅匯算清繳時做了納稅調(diào)增,本年度測算壞賬準備時發(fā) 現(xiàn)壞賬準備上年多計提,所以沖回了上年度多計提的壞賬準備。請問沖回的壞賬準備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
我司為一家海外游學(xué)的公司,除了會取得國內(nèi)的增值稅發(fā)票外,還會取得由國外開具過來的invoice 或者是日本的那種小票。請問,從境外取得的這些 invoice 等票據(jù)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?