在本季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候提示要交企業(yè)所得稅嗎?

你們老師,我公司本季度盈利我189萬(wàn),有以前年度未彌補(bǔ)虧損1500萬(wàn),但是在本季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候提示要交企業(yè)所得稅,未彌補(bǔ)虧損顯示灰色不能填寫,是不是要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)科目才不交呢,但是一般是一年轉(zhuǎn)一次呀,季度結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目合適嗎?

L同學(xué)
2021-04-12 11:27:36
閱讀量 580
  • 孫老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于在本季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候提示要交企業(yè)所得稅嗎?我的回答如下:

    勤奮努力的同學(xué),你好:

    按照同學(xué)所說(shuō)的情況,首先老師認(rèn)為你們企業(yè)這種情況是不需要繳納企業(yè)所得稅的

    因?yàn)樵蹅兌惙ㄒ?guī)定如下:

    企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損,準(zhǔn)予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn),可在以后年度5年內(nèi)彌補(bǔ)應(yīng)納稅所得額。

    企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。

    因此,一般地,企業(yè)的虧損可在以后年度5年內(nèi)彌補(bǔ),結(jié)轉(zhuǎn)年限最長(zhǎng)不得超過(guò)5年。

    所以同學(xué)在申報(bào)時(shí),可以具體咨詢下當(dāng)?shù)囟惥?/p>

    看這部分如何抵扣,是否可以直接填寫,或者是進(jìn)行相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)抵扣都是可以的哦




    每個(gè)優(yōu)秀的人,都有一段沉默的時(shí)光。 那一段時(shí)光是付出了很多努力,忍受了很多孤獨(dú)和寂寞,不抱怨不訴苦,只有自己知道,而當(dāng)日后說(shuō)起時(shí),連自己都能被感動(dòng)的日子。 

    與同學(xué)共勉哦。


    以上是關(guān)于所得稅,企業(yè)所得稅相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-04-12 18:34:58
  • 收起
    L同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    謝謝,老師,已經(jīng)找到問(wèn)題的存在,是因?yàn)槲疫€沒(méi)有年度匯算,彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)就還沒(méi)有,如果是已經(jīng)匯算了,就自動(dòng)彌補(bǔ)虧損了,彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)現(xiàn)在是自動(dòng)關(guān)聯(lián)的,不能手動(dòng)輸入調(diào)節(jié),所以就不能補(bǔ),我已經(jīng)調(diào)整了報(bào)表重新申報(bào),謝謝老師!
    2021-04-16 08:30:43
  • 左老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    不客氣哦~同學(xué)繼續(xù)加油哈~

    2021-04-16 18:16:29
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