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第一個選項不也是視同銷售嗎
尊敬的學(xué)員,您好。老師幫你將和A相關(guān)的標(biāo)出來了,選項A不屬于視同銷售。
稅法規(guī)定的8種視同銷售情況:
①貨物交付他人代銷;
(委托方的處理,視同買斷方式下一般在發(fā)出商品時確認收入;收取手續(xù)費方式下在收到受托方開來的代銷清單時確認收入)
②銷售代銷貨物;
(受托方的處理,按收取的手續(xù)費確認收入)
③設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送至其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;
(不確認收入)
④將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項目;
借:在建工程
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)
⑤將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物用于投資;
借:長期股權(quán)投資
貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)
⑥將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者;
借:應(yīng)付股利
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)
⑦將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費;
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
【《企業(yè)會計準(zhǔn)則講解》應(yīng)付職工薪酬處,“企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為非貨幣性福利提供給職工的,相關(guān)收入的確認、銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)和相關(guān)稅費的處理,與正常商品銷售相同”】
⑧將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。
借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,您好:請問運輸費為啥不計入銷售額呢...
老師,您好:本題中如果是啤酒、黃酒,逾期才計入銷售額中;不逾...
C是正確的。除了啤酒黃酒以外的,無論款項如何計算均應(yīng)并入銷售...
不含稅銷售額計算增值稅不應(yīng)該直接乘16%嗎?為什么還要除以1...
選項C還是不理解為什么是不對的,銷售當(dāng)期押金不并入銷售額,不...
老師,按上面說的,代墊費用算成銷售額,豈不是要交稅。那不是變...
老師,業(yè)務(wù)招待費打6折,但不能超過銷售額的千分之五。這個銷售...
老師,這個選項B為什么不屬于混合銷售呢?搞不明白呢...
貨物逾期保管費需要計入到銷售額中嗎...
因損壞為客戶搬運的貨物,賠償?shù)慕痤~要不要從總金額中扣除再計銷...
為支持居民改善住房條件,財政部、稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持居民換購住房有關(guān)個人所得稅政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2022年第30號),明確自2022年10月1日至2023年12月31日,對出售自有住房并在現(xiàn)住房出售后1年內(nèi)在市場重新購買住房的納稅人,對其出售現(xiàn)住房已繳納的個人所得稅予以退稅優(yōu)惠。
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教師回復(fù): 題目問的是現(xiàn)金折扣 也說了(假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅) 所以不需要考慮
教師回復(fù): 學(xué)員,您好!2/10、1/20、N/30這表示如果在10天內(nèi)付款,可以享受2%的現(xiàn)金折扣,如果是10~20天內(nèi)付款,可以享受1%的現(xiàn)金折扣,如果在20~30天內(nèi)付款,不享受現(xiàn)金折扣。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 同學(xué)你好,老師給你稅金及附加核算的稅種口訣“成成在豫園,買房買車買花”,成成指的是城市維護建設(shè)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,豫園是上海的一個景點,在口訣中諧音表示教育費附加,資源稅,買——消費稅,房——房產(chǎn)稅,車——車船稅,花——印花稅。老師在這里祝你學(xué)習(xí)愉快,考試順利,加油哦!期待你的好成績!
教師回復(fù): 合理的損失扣除責(zé)任賠償和增值稅金額后的實際凈損失可以稅前扣除。
教師回復(fù): 同學(xué)您好自產(chǎn)貨物用于換取生產(chǎn)資料,屬于增值稅的特殊銷售行為,不是增值稅的視同銷售行為,感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!