這題賣了20000元,會(huì)收到現(xiàn)金是增加現(xiàn)金流嗎?

練習(xí)冊也有該題目 數(shù)字 條件都一樣 參考答案為減少19000

N同學(xué)
2019-10-29 21:47:23
閱讀量 239
  • 蔡老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    循循善誘 不憤不啟 出口成章 一絲不茍
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于這題賣了20000元,會(huì)收到現(xiàn)金是增加現(xiàn)金流嗎?我的回答如下:

    準(zhǔn)稅務(wù)師,您好!
    可能是問的問題不一樣,這題賣了20000元,會(huì)收到現(xiàn)金是增加現(xiàn)金流。
    祝您在2019年稅務(wù)師考試必勝,繼續(xù)加油啊!


    以上是關(guān)于現(xiàn)金,現(xiàn)金流相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-10-30 09:55:12
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其他回答

  • 王同學(xué)
    酒店收銀 向財(cái)務(wù)領(lǐng)取了備用金20000元 現(xiàn)在財(cái)務(wù)盤點(diǎn) 發(fā)現(xiàn)收銀抽屜備用金不夠20000元 越來越少 但是報(bào)表又沒有錯(cuò) ,這種情況。問題會(huì)出現(xiàn)。在哪里呢?
    • 葉老師
      你好,再整體盤點(diǎn)一下。
    • 王同學(xué)
      整體盤點(diǎn) 抽屜現(xiàn)金不夠兩萬,但是每天報(bào)表又沒有問題 。問題會(huì)出在哪里呢? 不太明白了我 抽屜現(xiàn)金12067+余未退款125642=137709 交下班數(shù)117709。 137709-20000等于下班數(shù) 。我們?yōu)槭裁礈p去20000元呢 這減不就等于20000元不是還財(cái)務(wù)了嗎 。是這樣吧
    • 葉老師
      你好,差了多少錢。
  • 郁同學(xué)
    酒店收銀 向財(cái)務(wù)領(lǐng)取了備用金20000元 現(xiàn)在財(cái)務(wù)盤點(diǎn) 發(fā)現(xiàn)收銀抽屜備用金不夠20000元 越來越少 但是報(bào)表又沒有錯(cuò) ,這種情況。問題會(huì)出現(xiàn)。在哪里呢?
    • 王老師
      你好。你是收銀還是財(cái)務(wù)。備用金少有很多原因的。收款時(shí)收錯(cuò),找款找錯(cuò)、內(nèi)盜都可能有的。
    • 郁同學(xué)
      整體盤點(diǎn) 抽屜現(xiàn)金不夠兩萬,但是每天報(bào)表又沒有問題 。問題會(huì)出在哪里呢? 不太明白了我 抽屜現(xiàn)金12067+余未退款125642=137709 交下班數(shù)117709。 137709-20000等于下班數(shù) 。我們?yōu)槭裁礈p去20000元呢 這減不就等于20000元不是還財(cái)務(wù)了嗎 。是這樣吧
    • 王老師
      你好。20000元是你們領(lǐng)取的備用金。每天報(bào)表是每天的銷售。你們在計(jì)算是要用所有的現(xiàn)金數(shù)-支取的20000元備用金=今日的報(bào)表銷售
  • 英同學(xué)
    老師您好!小微企業(yè),本月收到銷售鋁窗現(xiàn)金20000元,要怎樣做分錄才正確?未達(dá)30000元,增值稅要做上去嗎? 借:現(xiàn)金 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入:20000 還是 借:現(xiàn)金 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入:19400 應(yīng)交稅金:600 (這里有個(gè)問題,這個(gè)應(yīng)交稅金為什么會(huì)有分已交增值稅和未交增值稅,哪我要寫哪個(gè),是未交增值稅嗎?因?yàn)槭窃谙略聢?bào)稅
    • 邵老師
      你好,分錄是 借;庫存現(xiàn)金20000 貸;主營業(yè)務(wù)收入20000/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20000/1.03 *3% 結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20000/1.03 *3% 貸;營業(yè)外收入
    • 英同學(xué)
      謝謝老師,但是我還有問題呀!我這個(gè)是2015年11月的,當(dāng)時(shí)在申報(bào)的時(shí)候直接填的20000元,報(bào)表自動(dòng)顯示增值稅600元,哪現(xiàn)在要怎么處理呀?
    • 邵老師
      分錄是 借;庫存現(xiàn)金20600 貸;主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅600 結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅600 貸;營業(yè)外收入
    • 英同學(xué)
      可是問題是我只收現(xiàn)金20000元?。?/div>
    • 邵老師
      你好,但是你申報(bào)的是收入20000,稅金600,所以借方庫存現(xiàn)金或應(yīng)收就是20600 所以在申報(bào)的時(shí)候是不含稅收入,而不是應(yīng)收賬款的金額
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