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第十題。請問,應交所得稅怎么算的?為什么要調整960? 不是收入嗎?政府補助不是計進去了嗎?96為什么不調?不是計稅基礎是成本么?
我不懂這道題,利潤總額就包括營業(yè)外收入,也就是包括了1600...
老師,納稅調整中就包含著“永久性差異和暫時性差異”(對利潤有...
不能理解圖一方法二里面的5/25%。本年確認了5的遞延所得稅...
老師您好,關于下題中的最后一筆分錄,計提折舊時利潤表中的減項...
老師。這道題算2017年應交所得稅扣的800是什么B辦公樓原...
老師好,請問為什么計算應交所得稅用的33% 計算遞延所得稅時...
老師選項 C為什么要減去480和240呢?...
這道題我做的時候應交所得稅多扣了280*75%,答案為什么不...
問題見最后圖...
老師,未決訴訟不是計入預計負債嗎?怎么計入營業(yè)外支出?,遞延...
扣稅1萬多實際收入有多少?附扣稅標準2022年個人所得稅。大家對自己的工資組成都是非常關注的,扣稅是怎么扣關乎到大家到手工資多少,今天高頓小編和大家來講講這個問題。
進行納稅有一般納稅人和小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人的公司稅務要比一般納稅人的公司稅務簡單。但也要及時進行申報繳稅,并且要按照規(guī)定的流程進行。那么小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么申報呢?有是哪些必填的呢?
個人所得稅是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關系的法律規(guī)范的總稱。
小規(guī)模要交哪幾種稅?小規(guī)模交所得稅怎么交?今天高頓小編和大家來詳細介紹下小規(guī)模納稅的相關信息,希望可以幫助到各位稅務人。
所得稅屬于什么稅?所得稅包括哪幾個稅種?在《稅法二》這一科目中,企業(yè)所得稅和個人所得稅是重點考察的內容,那么,除了這兩種稅種,所得稅還有哪些稅種嗎?來跟著高頓小編一起看看吧!
教師回復: 勤奮努力愛學習的同學,你好~針對你說的這個問題,1、在租賃期開始日,確認使用權資產和租賃負債,會計分錄是:借:使用權資產 2,600,000租賃負債-未確認融資費用 550,000=3,150,000-2,600,000貸:租賃負債-租賃付款額 3,150,000=每年的租賃付款額450,000*租賃期72、在后續(xù)計量時,使用權資產要計提折舊(類似于固定資產的管理),會計分錄是:借:管理費用 371,428.57貸:使用權資產累計折舊 371,428.57=2,600,000/7(租賃期為7年,按照7年計提折舊)3、在后續(xù)計量時,要確認租賃負債的利息,會計分錄是:借:財務費用 131,040貸:租賃負債-未確認融資費用 131,040=期初賬面價值2,600,000*實際利率5.04%4、按照當年銷售額超過1,000,000元的,當年應再支付按銷售額的2%計算的租金,這個屬于可變租賃付款額;在實際發(fā)生時,直接計入當期損益,會計分錄是:借:銷售費用 30,000貸:應付賬款 30,000=銷售額1,500,000*比例2%綜合看來,對利潤的影響金額合計是:管理費用( -371,428.57)+財務費用( -131,040)+銷售費用 (-30,000)=-532,468.57如還有不清楚的地方,歡迎隨時提問,Andy老師會盡快解答,愛學習的你是最棒的,加油~
教師回復: 勤奮努力、愛學習會計的同學你好,有兩種方式可以計算這個金額:方法一:首先要比較攤余成本和其他債權投資的公允價值,兩者之間的差額為持有期間公允價值的累計變動額(余額)。因此計算本期公允價值變動的發(fā)生額要用這個差額減去以前期間已經確認的公允價值變動之和。900-(1028.24+1028.24*3%-40)方法二:直接計算發(fā)生額本期公允價值變動的發(fā)生額=期末公允價值-(期初公允價值±當期利息調整的攤銷)。注:做題的時候,建議用方法一,計算比較簡單,不容易出錯,也好理解。加油~有問題歡迎繼續(xù)和老師溝通~
教師回復: 親愛的同學你好: 舊準則下,生產設備發(fā)生的日常維修費用是計入知制造費用的,然后進存貨成本。 新準則下,生產設備發(fā)生的日常維修費用應當計入管理費用的。 這是教材與準則有沖突的地方。 希望老師的回答能夠幫助到你哦,加油~~
教師回復: 同學,是這樣操作的,科學計算器開4次方:1.輸入要開方的次數(shù)4;2.按左上角shift鍵;3.按開次方鍵4.輸入要開的數(shù),最后摁=就行
教師回復: 勤奮的同學你好呀~依3%征收率減按2%征收的意思是,在換算不含稅價(價稅分離)時,用征收率3%,計算稅額時用征收率3%。所以公式中會有除以(1+3%)出現(xiàn),這是換算為不含稅的銷售額。同學理解一下哈~有疑問我們繼續(xù)交流