第4問會議支出20未取得增值稅發(fā)票,為什么用45-20?

老師你好,這里第4問。會議支出20未取得發(fā)票,我知道不能稅前扣除,但是為什么用45-20啊,難道不是直接調(diào)增20么?

紓同學
2021-06-23 16:57:02
閱讀量 412
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于第4問會議支出20未取得增值稅發(fā)票,為什么用45-20?我的回答如下:

    親愛的同學,你好~

      是直接調(diào)增   但是本題里研發(fā)費用可調(diào)減45萬   所以是45-20-20    整個業(yè)務(wù)共調(diào)減5萬~


    以上是關(guān)于增值稅,增值稅發(fā)票相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-23 18:25:51
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其他回答

  • 晴同學
    請問老師,我公司為小規(guī)模,主做工程車租賃,3季度開出發(fā)票45萬元,取得的柴油費發(fā)票有20萬左右,20萬計入到費用,請問有什么不合理的嗎
    • A老師
      你好,同學。 原則上你這材料購入是作相關(guān)的資產(chǎn)材料處理,使用時才計入成本。
    • 晴同學
      我的意思是我公司買的工程車往出租,現(xiàn)在我有20萬的加柴油票,可以直接入費用是吧,沒有什么不合計吧
    • A老師
      不合適,你應(yīng)該是20萬柴油 先計你的財產(chǎn)物資,實際領(lǐng)用是計成本費用
  • D同學
    4月份進口一批貨物50個,4月份取得進口增值稅專用繳款書,4月份賣了20個,并且已開出增值稅專用發(fā)票,那這個進口增值稅怎樣抵扣?
    • 吳老師
      按照增值稅稅率抵扣進項即可
    • D同學
      這個進口增值稅可以分次抵扣嗎?
    • 吳老師
      這個進口增值稅不可以分次抵扣
  • 澤同學
    小規(guī)模季度銷售30萬內(nèi)不用繳稅,比如銷售20萬就只能開取20萬的增值稅發(fā)票嗎,購買方取得了我們開出的增值稅發(fā)票他們的用途是什么
    • 李老師
      你好 對方是一般納稅人取得專票可以抵扣的。 就算不是專票是普票也是可以稅前扣除的
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