為什么乙公司收到增值稅發(fā)票時要計提應(yīng)交稅費進項稅?

例題9,為什么乙公司收到增值稅發(fā)票時要計提應(yīng)交稅費 進項稅

茜同學(xué)
2021-07-23 17:23:17
閱讀量 304
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于為什么乙公司收到增值稅發(fā)票時要計提應(yīng)交稅費進項稅?我的回答如下:

    愛思考的同學(xué)你好呀~ 

    收到增值稅進進項,這是對方開給乙的發(fā)票,乙是可以抵稅的·

    同時乙也要給甲開票,作為乙的代銷收入的銷項~

    一環(huán)歸一環(huán)的哈~

    希望老師的解答可以幫助到同學(xué)~同學(xué)繼續(xù)加油噢~ヾ(?°?°?)??


    以上是關(guān)于增值稅,增值稅發(fā)票相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-07-23 18:42:42
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其他回答

  • 陳同學(xué)
    增值稅進項票,收到發(fā)票的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣,什么時候抵扣的時候,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅嗎?老師
    • P老師
      您好,您的理解非常正確。
    • 陳同學(xué)
      問個小白問的問題,企業(yè)所得稅稅負率3%,是根據(jù)銷售收入*3%交稅嗎?老師
    • P老師
      您好,企業(yè)所得稅稅負率=本期應(yīng)納所得稅額÷本期銷售額,跟您說的有差異。本期繳稅=本期應(yīng)納所得稅額*稅率。
    • 陳同學(xué)
      學(xué)堂說外賬倒推成本,比如月銷售額500萬,所得稅稅負率3%,成本是如何計算的?老師
    • P老師
      您好,不好意思,這個我沒操作過,沒法給您準確的建議。
  • 語同學(xué)
    計算應(yīng)交稅費時候,為什么增值稅銷項稅應(yīng)交稅費要增加,進項稅應(yīng)交稅費要減少
    • 鄒老師
      增值稅實行憑票扣稅制度,應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額。也就是說進項稅額不變的情況下,銷項越大應(yīng)交增值稅就越多
  • T同學(xué)
    福利費開的專用發(fā)票,進項稅額需要轉(zhuǎn)出,是不是收到發(fā)票認證的時候借記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),接著在做 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
    • 老師
      你好,福利費進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
    • T同學(xué)
      如果當期不認證的話怎么做分錄
    • 老師
      你好,如果當期不認證的話,福利費賬務(wù)處理就是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目
    • T同學(xué)
      然后認證的時候,假如稅額是10 就做借應(yīng)付職工薪酬—福利費10 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10 對嗎
    • 老師
      你好,是的,是這樣的
    • T同學(xué)
      進項稅額轉(zhuǎn)出后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
    • 老師
      你好,進項稅額轉(zhuǎn)出后,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
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