車購(gòu)稅補(bǔ)稅以扣除后的差額作為計(jì)稅依據(jù)的嗎?

5萬(wàn)元為啥不用

P同學(xué)
2021-10-27 17:29:29
閱讀量 225
  • 方老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    深入淺出 層層剖析 思路清晰 授課詳盡
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于車購(gòu)稅補(bǔ)稅以扣除后的差額作為計(jì)稅依據(jù)的嗎?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué)你好: 

    車購(gòu)稅補(bǔ)稅,不以評(píng)估價(jià)格為基礎(chǔ)的,而是以使用年限乘以10%作為扣除,以扣除后的差額作為計(jì)稅依據(jù)的。

    祝學(xué)習(xí)愉快,如有疑問(wèn)歡迎再交流呀,加油ヾ(?°?°?)??


    以上是關(guān)于稅,車購(gòu)稅相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-27 17:39:24
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其他回答

  • 此同學(xué)
    一般人的印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么??上個(gè)月有銷售額,也有購(gòu)進(jìn)的專票,,那么,是以銷售額為計(jì)稅依據(jù)還是以 銷售額扣除,購(gòu)進(jìn)的額為計(jì)稅依據(jù)??
    • 姚老師
      現(xiàn)行印花稅只對(duì)印花稅條例列舉的憑證征稅,具體有五類: 1、購(gòu)銷、加工承攬、建設(shè)工程勘查設(shè)計(jì)、建設(shè)工程承包、財(cái)產(chǎn)租賃、貨物運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、借款、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、技術(shù)合同或者具有合同性質(zhì)的憑證。 2、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)。 3、營(yíng)業(yè)賬簿。 4、房屋產(chǎn)權(quán)證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊(cè)證、專利證、土地使用證、許可證照。 5、經(jīng)財(cái)政部確定征稅的其它憑證。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例》的規(guī)定,購(gòu)銷合同的計(jì)稅依據(jù)為合同上載明的“購(gòu)銷金額”。對(duì)這一問(wèn)題分兩種情況處理:按合同金額計(jì)征印花稅的情形:如果購(gòu)銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。 你好,銷售的以銷售額來(lái)交,購(gòu)進(jìn)的就是按照購(gòu)進(jìn)的為依據(jù),購(gòu)銷都要交
  • 韓同學(xué)
    工會(huì)經(jīng)費(fèi)是以扣除社保及個(gè)稅后的實(shí)發(fā)工資作為計(jì)稅依據(jù)Ⅹ0.008嗎?
    • 周老師
      您好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是以不扣除社保及個(gè)稅前的應(yīng)發(fā)工資作為計(jì)稅依據(jù)Ⅹ0.02來(lái)計(jì)提的。
  • 新同學(xué)
    現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的附加稅是以進(jìn)項(xiàng)增值稅加計(jì)扣除后的金額為計(jì)稅依據(jù)嗎?
    • 袁老師
      你好,以應(yīng)交增值稅為計(jì)算依據(jù),應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)包括加計(jì)的
    • 新同學(xué)
      比如:銷項(xiàng)稅額20000-進(jìn)項(xiàng)稅額10000=應(yīng)交增值稅10000-10000*10%=9000 附加稅是以9000為計(jì)稅依據(jù)的 對(duì)吧?
    • 袁老師
      是的,你的理解是正確的
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