這道題為什么不是用前面算出來的應(yīng)交增值稅的金額直接算附加稅扣除呢?

老師這道題為什么不是用前面算出來的應(yīng)交增值稅的金額直接算附加稅扣除呢?為什么沒有減進(jìn)項稅卻減了1100呢

小同學(xué)
2021-12-23 23:34:08
閱讀量 262
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于這道題為什么不是用前面算出來的應(yīng)交增值稅的金額直接算附加稅扣除呢?我的回答如下:

    親愛的同學(xué),你好~

       本題是通過轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的應(yīng)交增值稅去算稅金及附加。與業(yè)務(wù)四,業(yè)務(wù)五的進(jìn)項沒有關(guān)系

       本題用的是一般計稅方法。應(yīng)交增值稅=銷項減去進(jìn)項

      16500是收入,價稅分離算出的是銷項稅    1100是購入時該項目的進(jìn)項稅     所以應(yīng)交增值稅=銷項減去進(jìn)項


    以上是關(guān)于額,金額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-24 18:02:09
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其他回答

  • 荔同學(xué)
    直接捐贈出去的捐款 在計算應(yīng)納稅所得額時不是不能睡前扣除嗎 為什么第四問在計算應(yīng)納稅所得額時不加回來呢
    • 舒老師
      是不能稅前扣除的,需要加回來
    • 荔同學(xué)
      那第四小問為什么沒有加回來 是不是因為 這個直接捐贈支出還沒有
    • 舒老師
      扣除
    • 荔同學(xué)
      甲企業(yè)2017年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=4000(產(chǎn)品銷售收入)+100(特許權(quán)使用費(fèi)收入)+100(接受捐贈收入)-20.5(業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出)-500(廣告費(fèi)支出)-10(支付給客戶的違約金)-2000(其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金)=1669.5(萬元)。
  • 念同學(xué)
    老師,請問這道題為什么印花稅算管理費(fèi)用,不用再扣除了?印花稅不是和前面的城建稅一樣,在稅金及附加里面嗎?
    • 楊老師
      你好,按新規(guī)定印花稅是計入稅金及附加的;但初級經(jīng)濟(jì)法教材一直沒有改,房產(chǎn)企業(yè)還是計入管理費(fèi)用;考試還是以教材為準(zhǔn);
  • 王同學(xué)
    老師為什么增值稅如果是1萬,增值稅及附加是3.36‰直接相乘得出來的稅額和用1萬/1.03Ⅹ0.03得到的增值稅再乘附加0.12得出來的稅額不等。要怎么算才正確
    • 周老師
      你好 ,含稅金額/1.03*3%=增值稅,增值稅*12%=附加稅。再減半。
    • 王同學(xué)
      但如果把含稅金額直接乘增值稅及附加稅0.0336得到的數(shù)值和以上老師這種算法得出的答案不同,正確的是那一種
    • 周老師
      你好,正確的是我的計算方法,現(xiàn)在不能像0.0336那樣乘了,因為有新的優(yōu)惠政策了。
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