這個(gè)題發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么應(yīng)交增值稅怎么在借方?

這個(gè)題發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)該是支付出去錢 那么應(yīng)交增值稅怎么在借方???

t同學(xué)
2019-08-14 11:10:28
閱讀量 380
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇 良師益友 教導(dǎo)有方
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于這個(gè)題發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么應(yīng)交增值稅怎么在借方?我的回答如下:

    [quote]

    支付的金額為價(jià)稅合計(jì)金額

    [/quote]

    收到的費(fèi)用發(fā)票上的稅額符合條件的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額用于以后抵扣。發(fā)票上的價(jià)款計(jì)入期間費(fèi)用,稅款計(jì)入今宵稅額。


    以上是關(guān)于增值稅,應(yīng)交增值稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-08-14 11:52:09
  • 收起
    t同學(xué)學(xué)員追問
    不懂
    2019-08-14 15:53:43
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    一般納稅人,如果收到的普通發(fā)票10.3萬(wàn),發(fā)票注明價(jià)款為10萬(wàn),稅款為0.3萬(wàn),核算為

    借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)  10.3萬(wàn) 

    貸:庫(kù)存現(xiàn)金等          10.3萬(wàn)

    如果收到的專票發(fā)票10.3萬(wàn),發(fā)票注明價(jià)款為10萬(wàn),稅款為0.3萬(wàn),

    借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)  10萬(wàn)

         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 0.3萬(wàn)

    貸:庫(kù)存現(xiàn)金等          10.3萬(wàn)

    兩個(gè)例子的比較,望你能過理解費(fèi)用專票上的稅款可以抵扣,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。類似采購(gòu)材料收到專票,票面上的稅額的核算。

    2019-08-14 16:14:57
  • 收起
    t同學(xué)學(xué)員追問
    公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi) 為什么是收到增值稅 不應(yīng)該是給出招待費(fèi)的銷項(xiàng)稅額嗎?
    2019-08-14 16:17:31
  • 朱老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    提供招待服務(wù)確認(rèn)收入的銷售方應(yīng)當(dāng)確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。

    同時(shí),招待費(fèi)這項(xiàng)費(fèi)用的舉例也不合適。向住宿費(fèi)用收到專票,客戶收到發(fā)票票面上的稅額可以確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商開票方確認(rèn)收入時(shí)要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額


    2019-08-14 16:30:01
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