企業(yè)在計(jì)算扣除個(gè)人所得稅時(shí),是不是可以以12萬來計(jì)算呢?

“暫定兩年內(nèi)對(duì)綜合所得年收入不超過12萬元或年度補(bǔ)稅金額較低的納稅人,免除匯算清繳義務(wù)?!崩蠋煟鶕?jù)個(gè)稅新規(guī),企業(yè)在計(jì)算扣除個(gè)稅時(shí),是不是可以以12萬來計(jì)算呢?只要年收入不超過12萬就不用扣個(gè)稅,對(duì)嗎?

倪同學(xué)
2021-03-04 11:23:20
閱讀量 368
  • 孫老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    孜孜不倦 德才兼?zhèn)?/span> 春風(fēng)化雨 潤(rùn)物無聲 循循善誘
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于企業(yè)在計(jì)算扣除個(gè)人所得稅時(shí),是不是可以以12萬來計(jì)算呢?我的回答如下:

    愛思考的同學(xué)你好,

    企業(yè)在計(jì)算扣除個(gè)稅時(shí)還是要按照個(gè)稅申報(bào)方式預(yù)扣預(yù)繳,目前的個(gè)稅是按照累計(jì)預(yù)扣法計(jì)算預(yù)扣稅款。辦理個(gè)稅匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ)。

    納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過12萬元的或者需補(bǔ)稅金額不超過400元的,可以不用辦理年度匯算清繳。

    希望老師的解答能幫助到同學(xué),同學(xué)繼續(xù)加油~早日通過考試哦~


    以上是關(guān)于所得稅,個(gè)人所得稅相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-03-04 13:43:28
  • 收起
    倪同學(xué)學(xué)員追問
    我公司有一員工2020年1月入職,2月發(fā)放工資6500元,3-12月每月工資8000元,每月社保個(gè)人部分扣除252元,沒有其他扣除項(xiàng),那應(yīng)扣除個(gè)稅: 86500-60000-252*11=23728 23782*3%=713.46 本年合計(jì)應(yīng)交個(gè)稅為713.46元,對(duì)嗎? 但我們?cè)谶M(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候卻沒有顯示該員工需要扣除個(gè)稅,這是什么原因呢?個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)是如何計(jì)算的?
    2021-03-04 15:23:39
  • 孫老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    愛思考的同學(xué)你好,

    個(gè)稅是按照累計(jì)預(yù)扣法計(jì)算預(yù)扣稅款,可能前期工資收入比較少,會(huì)出現(xiàn)不需要交稅的情形,后期累計(jì)收入增加,個(gè)稅也會(huì)增加。該員工也沒有專項(xiàng)附加扣除嗎?你們之前每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候也沒有預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅嗎?


    2021-03-04 15:58:45
  • 收起
    倪同學(xué)學(xué)員追問
    沒有專項(xiàng)扣除,每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)是預(yù)扣預(yù)繳數(shù)是0,按我們算的應(yīng)該要交700多呀,難道個(gè)稅系統(tǒng)是以12萬的生計(jì)費(fèi)來算的嗎?另外還有一員工,每個(gè)月7000,專項(xiàng)附加扣除1000,社保252,沒有其他扣除,算起來也應(yīng)該交個(gè)稅,但我們單位每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候預(yù)扣預(yù)繳數(shù)都是0。
    2021-03-04 16:10:23
  • 孫老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    親愛的同學(xué)你好呀~

    這種情況一般是需要交個(gè)稅的哈,同學(xué)可以具體咨詢一下稅務(wù)局看看是什么原因,同學(xué)也再看看個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)填列是否正確,個(gè)稅系統(tǒng)里面有相應(yīng)的公式,可以算一下,看看問題出在哪里。也可以讓這兩個(gè)員工在個(gè)稅APP里面收入納稅明細(xì)查詢具體情況。

    希望老師的解答能幫助到同學(xué),同學(xué)繼續(xù)加油~早日通過考試哦~

    2021-03-04 16:21:08
  • 收起
    倪同學(xué)學(xué)員追問
    問題已解決,確實(shí)是申報(bào)時(shí)有一項(xiàng)數(shù)據(jù)多填了,謝謝老師耐心解答!
    2021-03-05 09:51:03
  • 孫老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    親愛的同學(xué)不用客氣哈~問題解決了就好,祝同學(xué)生活愉快,學(xué)習(xí)進(jìn)步,繼續(xù)加油哦,堅(jiān)持一定會(huì)有收獲噠~

    2021-03-05 12:45:17
加載更多
版權(quán)聲明:本問答內(nèi)容由高頓學(xué)員及老師原創(chuàng),任何個(gè)人和或機(jī)構(gòu)在未經(jīng)過同意的情況下,不得擅自轉(zhuǎn)載或大段引用用于商業(yè)用途!部分內(nèi)容由用戶自主上傳,未做人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任,如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎提供相關(guān)證據(jù)并反饋至郵箱:fankui@gaodun.com ,工作人員會(huì)在4個(gè)工作日回復(fù),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。
相關(guān)問題 相關(guān)文章 其他人都在看
精選問答
  • 委托加工收取的加工費(fèi),增值稅稅率不是6%嗎?

    教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率

  • 立法的稅種有哪些?

    教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國(guó)家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購(gòu)置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!

  • 委托加工,受托方要代扣代繳增值稅的嗎?

    教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對(duì)外銷售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!

  • 實(shí)木地板在銷售環(huán)節(jié)征消費(fèi)稅嗎?

    教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷售的時(shí)候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~

  • 花卉的增值稅稅率是多少?

    教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購(gòu)的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問,Hedy老師會(huì)盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?

我也要提問老師
手機(jī)注冊(cè)
選擇感興趣的項(xiàng)目,找到您想看的問答
金融類
ACCA
證券從業(yè)
銀行從業(yè)
期貨從業(yè)
稅務(wù)師
資產(chǎn)評(píng)估師
基金從業(yè)
國(guó)內(nèi)證書
CPA
會(huì)計(jì)從業(yè)
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
初級(jí)經(jīng)濟(jì)師
其它
考研