為進一步健全審計整改督促機制,強化審計成果運用,促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實,近日農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《農(nóng)業(yè)部審計問題整改清單管理辦法》?!掇k法》對審計問題整改清單的編制、發(fā)送、情況反饋、審計問題整改臺賬的建立與管理、審計問題整改情況考核、追責進行了全面規(guī)范。
《辦法》要求,有關(guān)審計結(jié)果報告正式出具或印發(fā)后,農(nóng)業(yè)部財務(wù)司將及時根據(jù)審計報告反映的問題,按被審計單位、管理司局分別編制和發(fā)送審計問題整改清單,被審計單位、管理司局收到審計問題整改清單后,應(yīng)在規(guī)定的整改期限內(nèi)如實、完整地反饋整改情況。同時,財務(wù)司設(shè)立審計問題整改臺賬,動態(tài)記錄全部審計問題的整改進展情況,并對未整改到位問題進行跟蹤督促。
《辦法》強調(diào),要建立審計整改績效考核與責任追究機制??冃Ч芾砟杲K評估時,對未按要求整改到位的審計問題,要扣減相關(guān)單位當年績效分。對拒絕整改、長期拖延不采取有效措施落實整改,或因整改落實不力導(dǎo)致違規(guī)違紀問題屢查屢犯,造成重大損失或不良影響的單位和司局,要對相關(guān)單位主要負責同志和整改直接責任人進行追責問責。
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