勞務(wù)所得是用不含增值稅稅額計(jì)算的嗎?

勞務(wù)所得是用不含增值稅額計(jì)算的嘛

林同學(xué)
2021-11-05 11:21:29
閱讀量 254
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于勞務(wù)所得是用不含增值稅稅額計(jì)算的嗎?我的回答如下:

    親愛的同學(xué),你好。個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬所得項(xiàng)目計(jì)稅依據(jù)為不含增值稅收入。希望老師的回復(fù)能夠幫助到你哦,keeps getting better.


    以上是關(guān)于增值稅,增值稅稅額相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-05 11:27:14
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其他回答

  • s同學(xué)
    計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得項(xiàng)目計(jì)稅,是按照不含增值稅收入計(jì)算個(gè)稅吧
    • 彭老師
      你好,是的,按照不含稅收入計(jì)算的
    • s同學(xué)
      那已繳納的城建稅、教育費(fèi)福附加,是否也可以從不含增值稅收入中減除掉,再減除費(fèi)用,最后再乘以相應(yīng)的稅率呢?
    • 彭老師
      你好,經(jīng)紀(jì)人傭金是可以扣減這些的,其他的勞務(wù)報(bào)酬沒有這個(gè)規(guī)定可以扣減
    • s同學(xué)
      這個(gè)是在12366官網(wǎng)通過智能客服回復(fù)的 不知道這個(gè)是否可以作為減除依據(jù)呢
    • 彭老師
      你好,那就可以扣減的
  • c同學(xué)
    在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),收入總額含不含增值稅
    • r老師

      在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),收入總額不含增值稅:

      第一,按照增值稅的設(shè)計(jì)原理,無論是銷售還是購(gòu)進(jìn),均實(shí)行價(jià)稅分離,也就是銷售額為不含增值稅,購(gòu)進(jìn)貨物成本均不含增值稅;

      第二,增值稅納稅申報(bào)表中,應(yīng)稅銷售額為不含增值稅銷售額,對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也為不含增值稅收入,否則,兩表的數(shù)據(jù)不一致。

  • 藍(lán)同學(xué)
    不含稅勞務(wù)收入7922.33個(gè)人所得稅如何計(jì)算,不含稅勞務(wù)收入57640個(gè)人所得稅??
    • 封老師
      7922.33的個(gè)稅=7922.33*(1-20%)*20%=1267.57, 勞務(wù)報(bào)酬所得一閃收入畸高”,是指?jìng)€(gè)人一次取得勞務(wù)報(bào)酬,其應(yīng)納稅所得額超過20000元。對(duì)應(yīng)納稅所得額超過20000-50000元的部分,依照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)納稅額后再按照應(yīng)納稅額加征五成,稅率30%,速算扣除數(shù)2000 57640的個(gè)稅=57640*(1-20%)*30%-2000=11833.6
  • 睿同學(xué)
    計(jì)算企業(yè)所得稅能扣除附加稅,但不能扣除已交增值稅即銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅的差額嗎? 所得稅計(jì)算是不含稅售額-不含稅進(jìn)價(jià)嗎?謝謝!
    • 潘老師
      所得稅和已交增值稅沒有關(guān)系,所得稅=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率,不是簡(jiǎn)單的不含稅銷售額減去不含稅進(jìn)價(jià),還有期間費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外收入和支出等
    • 睿同學(xué)
      謝謝老師,是跟已交增值稅沒關(guān)系,但是可以扣除購(gòu)買標(biāo)書的費(fèi)用、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅、國(guó)際和國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)吧?謝謝!
    • 潘老師
      可以扣除購(gòu)買標(biāo)書的費(fèi)用、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅、國(guó)際和國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)吧?可以
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